经查,苏亚金诚所(suǒ )在为宏图高(gāo )科2017年至2021年财务报表提供审计服务过程中,存在未充分(fèn )执(zhí )行风险评估审计程(chéng )序,未保持应有的(de )执业谨(jǐn )慎及(jí )职(zhí )业怀疑,针(zhēn )对应收账款、其他应收款、预(yù )付账款实施的函证程序(xù )存在重大缺陷,银行函(hán )证程序(xù )存在(zài )重大缺陷等违法行为(wéi )。
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